W październiku otrzymaliśmy dwie faktury od klienta z USA, dotyczące lipca 2017 r. za usługę sortowania sprzedanych przez nas wyrobów (czyli przejrzenia i oddzielenia uszkodzonych, nieprawidłowych wyrobów). Usługa wykonana była w USA. Rozumiem, że kwotę netto od zakupionych usług wpisuje w pozycji 27 deklaracji VAT, a w pozycji 28 „sztucznie naliczam VAT”. No i co najważniejsze – robię tak jak w przypadku RC czyli wykazuję ten zakup w pozycjach 45 i 46 deklaracji VAT-7. Oczywiście robimy korektę lipca 2017 roku. Czy postępujemy prawidło?
PORADNIA
Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze
pytania