Spółka prowadząca księgi (podatnik VAT UE), otrzymała zamówienie na wykonanie konstrukcji dla czeskiego kontrahenta (posiadający NIP-UE). Całość zamówienia wykonana zostanie z materiału powierzonego od czeskiego kontrahenta. Nasza spółka wykona usługę palenia, spawania. Gotowa konstrukcja zostanie przewieziona do Czech. Proszę o informację jak poprawnie zafakturować taką usługę. Czy traktować to jako WDT, czy dostawę usług poza terytorium kraju? W jaki sposób wykazać w deklaracji VAT-7, informacji podsumowującej oraz deklaracji intrastat wywóz?
PORADNIA
Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze
pytania